目 录
第一部分 荣成市统计局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、荣成市统计局主要职责
(一)、承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;制定全市统计规划、统计制度和统计标准;依法监督涉外社会调查活动;依法查处统计违法行为。
(二)、建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;依法审批各统计调查单位的统计调查项目,审核统计计划、调查方案;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;指导部门统计工作。
(三)、根据国家重大国情国力普查计划、方案,拟订全市的实施方案,会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查;统一组织协调各镇、各部门的社会经济调查,汇总整理全市的基本统计资料;对全市国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(四)、统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
(五)、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,指导全市统计信息化建设。
(六)、指导全市统计基础建设和统计队伍建设;组织实施统计从业资格认定工作;
(七)、指导全市统计科学研究、干部培训等工作。
(八)、组织开展社情民意调查工作。
(九)、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据职责,市统计局下设办公室、法规检查科、国民经济核算综合统计科、工业交通与固定资产投资统计科、农村经济统计科、普查科6个职能科室。下属两个事业单位,分别为城市社会经济调查队(社情民意调查中心和城调队挂一个牌子),设民意调查科和专项调查科;统计计算中心。
三、部门人员编制
荣成市统计局总编制为27名,其中机关编制12名、工勤1名;事业编制14名,实有人员为机关13人、事业14人。配备局长1名、副局长3名、总统计师1名(副科级)、调查队队长一名(副科级)。
第二部分
2015年部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
部门:荣成市统计局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 357.27 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 357.27 | |||
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
| |||
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
| |||
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
| |||
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
| |||
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
| |||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
| |||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
| |||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
| |||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
| |||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
| |||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
| |||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
| |||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
| |||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
| |||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
| |||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
| |||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
| |||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
| |||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
| |||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
| |||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
| |||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
| |||
本年收入合计 | 24 | 357.27 | 本年支出合计 | 52 | 357.27 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 53 |
| |||
年初结转和结余 | 26 |
| 年末结转和结余 | 54 |
| |||
| 27 |
|
| 55 |
| |||
总计 | 28 | 357.27 | 总计 | 56 | 357.27 | |||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:荣成市统计局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 357.27 | 357.27 |
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201 | 一般公共服务支出 | 357.27 | 357.27 |
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20105 | 统计信息事务 | 357.27 | 357.27 |
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2010501 | 行政运行 | 295.87 | 295.87 |
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2010507 | 专项普查活动 | 16.00 | 16.00 |
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2010508 | 统计抽样调查 | 29.40 | 29.40 |
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2010599 | 其他统计信息事务支出 | 16.00 | 16.00 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:荣成市统计局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 357.27 | 295.87 | 61.40 |
|
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201 | 一般公共服务支出 | 357.27 | 295.87 | 61.40 |
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| ||
20105 | 统计信息事务 | 357.27 | 295.87 | 61.40 |
|
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| ||
2010501 | 行政运行 | 295.87 | 295.87 |
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2010507 | 专项普查活动 | 16.00 |
| 16.00 |
|
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2010508 | 统计抽样调查 | 29.40 |
| 29.40 |
|
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2010599 | 其他统计信息事务支出 | 16.00 |
| 16.00 |
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注:注:本表反映部门本年度各项支出情况 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:荣成市统计局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 357.27 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 357.27 | 357.27 |
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
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| |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
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| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
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| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 |
|
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| |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |
|
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
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| |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
|
| |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
|
|
| |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
|
| |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
| |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
|
| |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
| |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
|
| |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
|
|
| |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
|
|
| |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
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| |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 |
|
|
| |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 |
|
|
| |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 |
|
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| |
本年收入合计 | 24 | 357.27 | 本年支出合计 | 53 | 357.27 | 357.27 |
| |
年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 54 |
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一般公共预算财政拨款 | 26 |
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| 55 |
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政府性基金预算财政拨款 | 27 |
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| 56 |
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| |
| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 357.27 | 总计 | 58 | 357.27 | 357.27 |
| |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
部门:荣成市统计局(本级) | 公开05表 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 357.27 | 295.87 | 61.40 |
201 | 一般公共服务支出 | 357.27 | 295.87 | 61.40 | ||
20105 | 统计信息事务 | 357.27 | 295.87 | 61.40 | ||
2010501 | 行政运行 | 295.87 | 295.87 |
| ||
2010507 | 专项普查活动 | 16.00 |
| 16.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 29.40 |
| 29.40 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 16.00 |
| 16.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
部门:荣成市统计局(本级) | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
合 计 | 295.87 | 282.03 | 13.84 | |
301 | 工资福利支出 | 257.92 | 257.92 |
|
30101 | 基本工资 | 52.08 | 52.08 |
|
30102 | 津贴补贴 | 152.98 | 152.98 |
|
30103 | 奖金 | 12.00 | 12.00 |
|
30104 | 社会保障缴费 | 40.87 | 40.87 |
|
302 | 商品和服务支出 | 12.27 |
| 12.27 |
30201 | 办公费 | 2.93 |
| 2.93 |
30204 | 手续费 | 0.02 |
| 0.02 |
30207 | 邮电费 | 1.66 |
| 1.66 |
30209 | 物业管理费 | 0.09 |
| 0.09 |
30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 1.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.40 |
| 0.40 |
30217 | 公务接待费 | 0.96 |
| 0.96 |
30228 | 工会经费 | 3.92 |
| 3.92 |
30229 | 福利费 | 0.23 |
| 0.23 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.58 |
| 0.58 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |
| 0.50 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.11 | 24.11 |
|
30304 | 抚恤金 | 0.99 | 0.99 |
|
30307 | 医疗费 | 2.40 | 2.40 |
|
30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |
|
30313 | 购房补贴 | 19.92 | 19.92 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.77 | 0.77 |
|
310 | 其他资本性支出 | 1.57 |
| 1.57 |
31002 | 办公设备购置 | 1.57 |
| 1.57 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
部门:荣成市统计局(本级) | 公开07表 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 |
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| 无(统计局无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出。) |
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注:注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门:荣成市统计局(本级) | 金额单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
13.01 |
| 12.05 |
| 12.05 | 0.96 |
注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2015年部门决算情况和
重要事项说明
一、2015年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2015年收入总计357.27 万元(其中本年收入357.27万元),包括:财政拨款收入357.27万元。
2015年支出总计357.27万元(其中本年支出357.27万元),包括:一般公共服务支出(类)357.27万元,社会保障和就业支出(类)0万元,结余分配0 万元,年末结转和结余 0 万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计357.27万元,包括:本年财政拨款收入合计357.27万元,其中一般公共预算财政拨款357 .27 万元。2015年财政拨款收入决算总计357 .27万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入。
2015年财政拨款支出决算总计357.27万元,支出具体情况如下:
一般公共服务(类)支出357.27万元,主要用于行政运行、专项普查活动和统计抽样调查工作。无社会保障和就业(类)支出
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出357.27万元,比年初预算数增加23.77万元,主要原因是人员工资增加。支出具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出295.87万元,主要用于人员工资支出和日常行政运行支出,(其中日常行政运行支出为13.84万元),比年初预算数增加23.77万元,主要原因是人员工资增加。
2、专项普查活动支出16万元与年初预算持平;统计抽样调查29.4万元,与年初预算持平;其他统计信息事务支出16万元,与预算持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算295.87 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费282.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
统计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
汇总2015年度统计局机关运行经费支出13.84万元。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购金额1.57万元,其中:政府采购货物金额1.57万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。
(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年统计局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为13.01万元,其中:公务用车购置及运行维护费12.05 万元,公务接待费 0.96万元。
2015年“三公”经费决算比年初预算数减少1.54万元,主要原因是减少公务接待的标准和人次,加强用车管理,压缩开支。其中:公务用车购置及运行费减少1 万元、公务接待费减少0.54万元。
2、“三公”经费支出相关情况说明
因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排 0个单位,共计 0 个出国(境)团组, 0 人次。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费12.05万元。主要用于车辆保险购置、燃料费、维修保养等。2015年统计局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年统计局公务接待全部为国内公务接待,接待费0.96 万元,主要用于上级检查接待和其他县市统计部门参观学习接待,共计接待11批次, 102人次。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。