荣成市经济和信息化局2015年度预算公开
目 录
第一部分 荣成市经济和信息化局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2015年部门预算安排情况说明
第三部分 2015年部门预算表
一、2015年荣成市部门预算收支总表(表一)
二、2015年荣成市部门预算支出明细表(表二)
三、2015年荣成市部门预算支出经济分类表(表三)
四、2015年荣成市部门预算“三公”经费明细表(表四)
第四部分 名词解释
第一部分 荣成市经济和信息化局概况
一、荣成市经济和信息化局主要职责
(一)拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施,推进信息化和工业化融合,协调解决新型工业化进程中的重大问题;参与制定全市经济发展战略目标及中长期规划;起草相关规范性文件草案。
(二)编制并组织实施近期经济运行调控目标,监测、分析全市经济运行态势,调节日常经济运行;进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题;组织协调煤电油运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度;负责成品油流通和煤炭经营监督管理;制定下达年度发用电量计划并监督执行;负责工业应急管理和产业安全相关工作。
(三)组织实施国家、省和威海市工业经济和信息化产业政策;研究提出优化产业布局、结构的政策建议,推进工业经济结构调整和升级,实施重点行业、重点产品的调整方案;规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目,推进新兴产业发展,组织实施淘汰落后生产能力工作。
(四)负责企业技术改造投资管理,编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划,按省和威海市有关规定申报、核准、备案企业技术改造项目,拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策;依法对企业技术改造投资项目国内设备招标进行监督检查;推进投资主体多元化。
(五)研究提出企业技术进步的政策措施,指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化,推广应用新技术、新材料、新工艺,指导制造业发展;组织协调企业技术创新体系建设,按规定拟定行业技术规范和标准并组织实施, 指导行业质量管理工作;组织实施有关技术创新重大专项。
(六)研究制定多种所有制企业改革发展的政策措施,推进企业管理现代化和多种所有制大企业大集团发展;组织推动企业诚信体系建设;组织指导企业经营管理人员的教育培训工作。
(七)拟订物流业发展规划和政策并组织实施;牵头组织协调铁路、公路、水运、航空综合运输;指导协调铁路道口监护管理和综合治理;负责推进工业领域生产性服务业发展。
(八)负责工业行业管理,制定行业规划并组织实施,协调解决行业发展中的重大问题;联系工业和信息化领域社会中介组织并指导其改革和调整;指导工业行业安全生产工作;负责市级药品储备管理和中药材生产项目扶持管理;负责民用爆破器材生产、 经销的安全生产监督管理工作; 负责茧丝绸行业管理和协调;承担履行《禁止化学武器公约》的有关工作。
(九)负责审核申报威海市级以上工业和信息化特色产业基地;推进产业集群发展,组织培育区域品牌。
(十)统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导、协调信息资源的开发利用;指导协调全市电子政务建设;推动公共信息资源共享;促进信息技术的推广应用;承担市信息化工作领导小组的日常工作。
(十一)推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展,协调推进软件产品研发与产业化;负责软件企业的认定和软件产品的登记备案。
(十二)研究拟订全市信息网络发展的政策措施;推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通;会同有关部门建立和完善信息资源标准体系。
(十三)组织协调全市信息安全体系建设,统筹规划信息系统数据库灾难备份建设;会同有关部门建立信息安全应急支援服务体系;监督检查电子认证服务机构。
(十四)承担工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作,指导工业和信息化企业开拓市场。
(十五)负责全市节能减排综合协调工作,组织全市建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作,研究制定并组织实施全社会能源、资源节约与综合利用规划和政策措施;负责组织利用各种再生资源,推行清洁生产,发展节能与环保产业;负责全市节能监督管理工作;负责散装水泥推广工作。
(十六)负责全市国防科技工业管理和无线电管理工作。
(十七)负责所管单位的党群、老干部、信访和精神文明建设工作。
(十八)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
荣成市经济和信息化局设9个职能科室,分别为:办公室、综合法规科(挂行政许可科牌子)、经济运行办公室、规划与技术进步科、产业政策科(挂企业管理科、企业家协会秘书处牌子)、信息化推进科(电子信息科与其合署)、无线电管理办公室、政工科、财务科(审计科与其合署)。所属事业单位5个:化学建材工业办公室(挂荣成市散装水泥办公室牌子)、食品轻纺工业办公室、信息产业办公室、人民政府节约能源办公室、机械船舶工业办公室
三、部门人员编制
荣成市经济和信息化局总编制人数54人,其中:行政编制28人、事业编制26人;配备局长1名,副局长3名。
第二部分 2015年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则,荣成市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、基金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。荣成市经济和信息化局2015年支出总预算580.8万元,其中:“三公”经费预算21.6万元。
第三部分 2015年部门预算表
表一
2015年荣成市部门预算收支总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:荣成市经济和信息化局 | 单位:千元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 部 分 | 支 出 部 分 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 来 源 | 2015年预算数 | 公共财政预算 | 基金预算 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2015年预算数 | 项 目 | 2015年预算数 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算收入 | 5808 | 一、一般公共服务 | 5808 | 一、文化体育与传媒支出 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、经费拨款(补助) | 5808 | 二、外交支出 |
| 二、社会保障和就业支出 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、行政事业性收费(专项收入) |
| 三、国防支出 |
| 三、节能环保支出 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、罚没款收入 |
| 四、公共安全支出 |
| 四、城乡社区支出 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、国有资产有偿使用收入 |
| 五、教育支出 |
| 五、农林水支出 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、基金收入 |
| 六、科学技术支出 |
| 六、交通运输支出 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、财政专户资金 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
| 七、资源勘探信息等支出 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业单位经营收入 |
| 八、社会保障和就业支出 |
| 八、商业服务业等支出 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、其他收入 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
| 九、其他支出 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、提取水利基金 |
| 十、节能环保支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、提取价格调节基金 |
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、政府集中 |
| 十二、农林水支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 十八、国土资源气象等支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 十九、住房保障支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 二十二、其他支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入合计 | 5808 | 支出合计 | 5808 | 支出总计 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表二 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年荣成市部门预算支出明细表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:荣成市经济和信息化局 | 单位:千元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 经营 支出 | 上缴 上级支出 | 其他 支出 | 市级 专项支出 | 备注 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 5293 | 5293 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 515 |
| 515 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年荣成市部门预算支出经济分类表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:荣成市经济和信息化局 | 单位:千元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目 名称 | 总计 | 工资 福利 | 商品和服务 支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 基本 建设 支出 | 其他 资本性 支出 | 其他 | 备注 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 5293 | 4550 | 364 | 379 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 515 |
| 515 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表四 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年荣成市部门预算“三公”经费明细表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:荣成市经济和信息化局 | 单位:千元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2015年预算数 | 备 注 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 216 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、因公出国(境)费用 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、公务接待费 | 10 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、公务用车费 | 206 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 206 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车购置费用 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四部分 名词解释
1、一般公共预算收入:是以税收为主体的财政收入,用于安排保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。
2、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3、政府性基金收入:是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展。
4、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
7、因公出国(境)费用:指单位按照《山东省因公临时出国经费管理实施办法》和《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》开支的公务出国(境)的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
8、公务接待费:指单位按照《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》和《荣成市党政机关外宾接待经费管理办法》开支的各类公务接待支出。
9、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。